3月19日,西電電力系統公司組織開展了2019年知識產權管理體系內審。
為了加強企業(yè)知識產權管理體系的有效性和完整性,公司對多個知識產權管理體系關鍵部門開展了知識產權管理體系內審員的培訓,以提升各部門對知識產權體系管理的重視程度和理解深度。
此次知識產權管理體系內審依據GB/T 29490-2013《企業(yè)知識產權管理規(guī)范》的要求展開,公司編制并通過管理者代表批準發(fā)布了《2019年知識產權管理體系內部審核計劃》,最終按照計劃內容組織開展了此次審核工作,審核覆蓋公司所有部門、全部要素。
在審核過程中,審核組發(fā)現了新組建部門存在知識產權管理缺失,不同部門知識產權涉密人員不一致的問題,并將針對這些不符合項或觀察項進行持續(xù)跟蹤、檢查。審核組也對市場營銷中心及技術中心各部門提出了加強風險管控、規(guī)避研發(fā)或侵權風險的提示。
通過此次審核,我們發(fā)現問題,溝通問題,尋找解決問題的方案,希望對公司知識產權管理體系的良性循環(huán)做出積極的影響,也希望各部門借此機會,學習標準條款,改進自身工作,為企業(yè)更加科學、規(guī)范、有效的知識產權管理體系運行做出自己的表率。